Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 034/26

Faktúra doručená: 02. februára 2026
Číslo objednávky: 024/2026,26.01.2026

Dodávateľ
HAGARD:HAL
Pražská 9
949 01 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačný materiál
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,71 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK