Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 185/25

Faktúra doručená: 30. júla 2025
Číslo objednávky: 156/2025,23.07.2025

Dodávateľ
HAGARD:HAL
Pražská 9
949 01 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačný materiál
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 218,07 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK